DYNAMIC
部門動態
強化內審工作,提升工作質量
今年以來,集團審計部堅持深入貫徹關于深化國有企業和國有資本審計監督的部署要求,持續推動集團建立完善內部審計監督體系,圍繞基礎設施配套審計、財務內部審計以及合規管理等重點方面,深化審計內容,創新方式方法,取得了明顯成效。
一是規范內審程序手續。結合集團工作實際,細化梳理審計部工作職責、各崗位職責,進一步明確內部審計流程。配合集團成本控制部、港城公司、港產公司、國港公司等部門和單位,完成月亮灣港城安置區、高端制造產業園等重點項目跟蹤審計服務單位招選工作,嚴格把關結算口徑、成本控制、付款方式等環節。每項審計工作結束后,根據審計成果組織復盤分析,對發現的問題及時梳理匯總,列為后期審計工作關注事項,整理形成了可執行性文件,為開展其他項目審計工作提供依據參照。
二是完善內審運轉體系。建立審計結果分析、轉化和運用機制,通過對集團本部以及各板塊、子公司開展年度財務審計工作,進一步梳理完善內審整改聯動、部門聯動等機制,形成整改合力,做到事事有結果、件件有落實。按照市總工會《關于開展2021年度工會經費計撥審查工作的通知》的要求,歸納總結審計工作中具有典型性、普遍性、傾向性、苗頭性的一系列問題,完成了集團2021年度工會經費計撥、上繳、管理、使用等情況的專項審計。
三是加強學習苦練內功。積極組織部門人員針對性參加財稅協同管理、施工項目管理與三次經營、工程造價審計實務等專題的多場線上線下的學習培訓,內部形成濃厚學習氛圍。審計人員主動學習,針對不足查漏補缺,努力提高自身專業素養,合理利用空余時間學習專業知識,踴躍報名參加財務、建筑、造價等考試。
上一篇:夏日關愛在行動 清涼禮包送上門
