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        集團召開2025年內部審計交流會

        發布時間:2025-08-28作者:審計部瀏覽人數:

          8月28日,集團召開2025年內部審計交流會,集團黨委委員、總會計師季培茂出席并講話。

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          會議聽取了審計部關于2024年度內部審計工作情況的專題匯報,與會人員作交流討論。

          會議指出,2024年集團經營保持穩健提升,盈利能力持續增強,內控與成本管理不斷優化,資產盤活成效顯著,展現出較強的發展韌性和良好的質量效益。各部門及板塊公司要進一步增強合規意識,切實扭轉“重發展、輕規范”的現象。要全面提升系統思維,牢固樹立整體觀、協同觀和可持續觀,不斷強化“一盤棋”意識與全周期管理理念,加強項目管理,筑牢風險防范體系。

          會議強調,審計整改是保障國有資產安全和推動高質量發展的重要舉措。要強化政治引領,將整改作為檢驗政治能力的關鍵標尺;要壓實主體責任,領導干部須履行“一崗雙責”,確保整改落地見效;要深化成果運用,從制度層面堵塞漏洞,實現“審計一點、規范一片”。要以刀刃向內的決心推進整改,通過精細化管理促進水平提升,切實將審計成果轉化為管理動力。

          集團相關部門及各二級公司主要負責同志、審計部內審條線相關人員參加。

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