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        集團要聞

        集團召開內部審計業務交流討論會

        發布時間:2022-08-24作者:瀏覽人數:

          8月24日,集團召開內部審計業務交流討論會議,認真分析集團及各子公司內部審計發現的問題,研究落實整改措施,進一步提升審計、財務人員專業技能水平,夯實管理基礎,助推集團高質量發展。集團黨委書記、董事長楊亞成出席會議并講話,集團黨委副書記、總經理王益軍主持,集團黨委委員、副總經理朱素云、陳鳴永參加。

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          楊亞成指出,審計監督是防風險、堵漏洞的關鍵環節。要聚焦問題導向,建立健全完整、有效的監督機制,及時發現預算執行、財務收支以及基礎配套建設等重點領域和重點環節方面的問題,深入分析,舉一反三,查缺補漏,發揮好審計保護、把關、指導、監督作用。

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          楊亞成要求,要落實整改責任,堅持發現問題、整改問題與制度體系建設相融合,針對審計發現的問題清單,系統研究防范措施,加大問題整改落實情況的跟蹤、回訪和檢查工作力度,建立健全問題整改考核辦法,形成閉環機制。要創新培養方式方法,開展以老帶新,以新促老活動,培養“能審、善寫、會說”審計人才,打造素質過硬的審計人才隊伍。

          楊亞成強調,當前集團正處于高質量轉型發展非常關鍵的攻堅期,做好審計工作責任重大。各單位和全體審計工作人員要敢為善為,勇挑重擔,全力提升審計綜合質效,為加快建設“國際濕地、沿海綠城”作出海興貢獻。

          集團審計部、財務部主要負責同志,內部財務審計人員,各所屬公司分管財務領導和財務負責人參加。 

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